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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2458 Data de lançamento: 12/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº06/2020, CONTRATO Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº957/2021. 85,50 85,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2021 CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº06/2020, CONTRATO Nº06/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº957/2021. 85,50
14/04/2021 Conforme DANFE Nº 1/3921; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 85,50
29/04/2021 Pagamento via Retorno Bancário 85,50
TOTAL 85,50 85,50 85,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.