Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2486 |
Data de lançamento: |
14/04/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2387/2021, REFERENTE AOS ITENS DIMETICONA 75MG/ML GOTAS (R$94,50) E PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS (R$0,60) CFE. MEMEORANDO ANEXO. |
0,00 |
95,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2021 |
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº2387/2021, REFERENTE AOS ITENS DIMETICONA 75MG/ML GOTAS (R$94,50) E PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS (R$0,60) CFE. MEMEORANDO ANEXO. |
95,10 |
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14/04/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19464; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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95,10 |
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29/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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95,10 |
TOTAL |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.