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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN LEANDRO HORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2522 Data de lançamento: 15/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. PP Nº09/2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº987/2021. 1.121,69 10.095,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2021 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, CFE. PP Nº09/2019, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº987/2021. 10.095,21
02/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 560,84
15/12/2021 Conforme DANFE Nº E/130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.121,69
15/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2522/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,84
21/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2522/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.121,69
29/12/2021 CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº62/2021-SMECDT, ANEXO -8.412,68
TOTAL 1.682,53 1.682,53 1.682,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.