| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 2564 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº18/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1026/2021. | 192,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº18/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1026/2021. | 192,00 | ||
| 26/04/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/32888; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 192,00 | ||
| 20/05/2021 | Pagamento de Empenho 2564/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||