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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2997 Data de lançamento: 26/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RESINA A4, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO 42,58 85,16
7.00 RESINA A3, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO O - A3 51,61 361,27
4.00 RESINA A1, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO 51,66 206,64
10.00 RESINA A3, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO 34,75 347,50
1.00 RESINA B3, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO 51,00 51,00
1.00 RESINA C3 B - ODONTOLOGICO 68,50 68,50
3.00 OXIDO DE ZINCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1085/2021. 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2021 RESINA A4, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO RESINA A3, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO O - A3 RESINA A1, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO RESINA A3, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO RESINA B3, 4 GRAMAS - ODONTOLOGICO RESINA C3 B - ODONTOLOGICO OXIDO DE ZINCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1085/2021. 1.150,07
04/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/19857; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.150,07
20/05/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.150,07
TOTAL 1.150,07 1.150,07 1.150,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.