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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 27/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO 615,00 3.690,00
6.00 RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25 1.950,00 11.700,00
4.00 RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 19.5/24 2.020,00 8.080,00
5.00 RECAPAGEM DE PNEU 12-16.5 10TR 899,00 4.495,00
4.00 RECAPAGEM PNEU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO 510,00 2.040,00
8.00 RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO FRIO 599,00 4.792,00
4.00 RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 1400 X 24 12 LONAS, PARA USO EM MAQUINAS DA FROTA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº12/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1093/2021. 1.420,00 5.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2021 RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25 RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 19.5/24 RECAPAGEM DE PNEU 12-16.5 10TR RECAPAGEM PNEU 900 X 20 BORRACHUDO FRIO RECAPAGEM PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO FRIO RECAPAGEM DE PNEU RODOVIÁRIO 1400 X 24 12 LONAS, PARA USO EM MAQUINAS DA FROTA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº12/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1093/2021. 40.477,00
19/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/5602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 13.219,00
27/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3023/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.219,00
31/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/5625; E/5619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 25.838,00
10/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3023/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.838,00
15/12/2021 CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº73/2021, DA SMOPT, ANEXO. -1.420,00
TOTAL 39.057,00 39.057,00 39.057,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.