O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064

Dados do Empenho
Número do empenho: 3141 Data de lançamento: 03/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULO PLACAS IXH-9613, CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1166/2021. 21,52 322,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2021 SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULO PLACAS IXH-9613, CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1166/2021. 322,80
09/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21,52
22/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 21,52
11/08/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21,52
26/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 21,52
13/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/132; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21,52
21/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 21,52
14/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/151; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21,52
21/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 21,52
28/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 43,04
29/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3141/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 43,04
29/12/2021 ESTORNO DEVIDO NAO TER SIDO UTILIZADO O VALOR EM SUA TOTALIDADE -193,68
TOTAL 129,12 129,12 129,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.