Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3226 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10560.00 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1234/2021. |
1,47 |
15.523,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2021 |
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1234/2021. |
15.523,20 |
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07/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/19957; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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15.523,20 |
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20/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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15.523,20 |
TOTAL |
15.523,20 |
15.523,20 |
15.523,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.