Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
18 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES |
27,00 |
648,00 |
11.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, CFE. PP Nº18/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº120/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº27/2021. |
31,90 |
350,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2021 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, CFE. PP Nº18/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº120/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº27/2021. |
998,90 |
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19/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/64; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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81,00 |
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25/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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81,00 |
26/04/2021 |
CFE. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARCIAL Nº04/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2020, ANEXO. |
-917,90 |
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TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.