Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROBSON DE OLIVEIRA 0297430064 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3363 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
TUBO DE FERRO 20X20 |
7,75 |
310,00 |
1.00 |
BARRA CHATA EM L |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
TINTA FUNDO |
40,00 |
40,00 |
10.00 |
PARAFUSO, PARA CONSERTO DE GRADE JUNTO A EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1347/2021. |
2,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2021 |
TUBO DE FERRO 20X20 BARRA CHATA EM L TINTA FUNDO PARAFUSO, PARA CONSERTO DE GRADE JUNTO A EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1347/2021. |
395,00 |
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25/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34691427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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395,00 |
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10/06/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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395,00 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.