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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3417 Data de lançamento: 14/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR Nº Nº23 16,00 64,00
20.00 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 INSULINA 12,20 244,00
5.00 FIXADOR GINECOLOGICO 8,53 42,63
29.00 LUVA CIRURGICA GINECOLÓGICA 3,80 110,09
250.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML 3,30 825,00
19.00 CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10x10cm, C FE. ORDEM DE COMPRA Nº1375/2021. 10,85 206,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2021 LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR Nº Nº23 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 INSULINA FIXADOR GINECOLOGICO LUVA CIRURGICA GINECOLÓGICA SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10x10cm, C FE. ORDEM DE COMPRA Nº1375/2021. 1.491,87
21/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/20138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.491,87
02/06/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.491,87
TOTAL 1.491,87 1.491,87 1.491,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.