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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3420 Data de lançamento: 14/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CEO-Centro de Especialidade Odontológica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCLAVE 2,67 53,40
1.00 BROCA CARB JET FG 701 (ODONTOLOGICO) 3,50 3,50
1.00 BROCA CARB JET 703 (ODONTOLOGICO) 3,70 3,70
20.00 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº4 (ODONTOLOGICO) 2,90 58,00
5.00 BROCA DE BAIXA TOTACÃO Nº6 2,90 14,50
20.00 CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO 2,50 50,00
1.00 CERA ROSA 7 - BLUE DENT 7,40 7,40
3.00 CUNHA DE MADEIRA C/ 100 4,78 14,34
3.00 CURETA DE LUCAS Nº84 32,00 96,00
20.00 ESCAVADOR DENTINA N.S. Nº5 5,50 110,00
6.00 ESPATULA TITANIO C/ CALCADOR DE RESINA 28,00 168,00
2.00 ESPATULA TITANIO nº6 33,30 66,60
6.00 FLÚOR GEL 200ml 3,10 18,60
1.00 GRAMPO PARA DIQUE 201 9,10 9,10
2.00 FIO RETRATOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1378/021. 11,11 22,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2021 INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCLAVE BROCA CARB JET FG 701 (ODONTOLOGICO) BROCA CARB JET 703 (ODONTOLOGICO) BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº4 (ODONTOLOGICO) BROCA DE BAIXA TOTACÃO Nº6 CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO CERA ROSA 7 - BLUE DENT CUNHA DE MADEIRA C/ 100 CURETA DE LUCAS Nº84 ESCAVADOR DENTINA N.S. Nº5 ESPATULA TITANIO C/ CALCADOR DE RESINA ESPATULA TITANIO nº6 FLÚOR GEL 200ml GRAMPO PARA DIQUE 201 FIO RETRATOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1378/021. 695,36
26/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/20145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 585,36
10/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3420/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 585,36
23/12/2021 CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO -110,00
TOTAL 585,36 585,36 585,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.