Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3420 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CEO-Centro de Especialidade Odontológica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCLAVE |
2,67 |
53,40 |
1.00 |
BROCA CARB JET FG 701 (ODONTOLOGICO) |
3,50 |
3,50 |
1.00 |
BROCA CARB JET 703 (ODONTOLOGICO) |
3,70 |
3,70 |
20.00 |
BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº4 (ODONTOLOGICO) |
2,90 |
58,00 |
5.00 |
BROCA DE BAIXA TOTACÃO Nº6 |
2,90 |
14,50 |
20.00 |
CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO |
2,50 |
50,00 |
1.00 |
CERA ROSA 7 - BLUE DENT |
7,40 |
7,40 |
3.00 |
CUNHA DE MADEIRA C/ 100 |
4,78 |
14,34 |
3.00 |
CURETA DE LUCAS Nº84 |
32,00 |
96,00 |
20.00 |
ESCAVADOR DENTINA N.S. Nº5 |
5,50 |
110,00 |
6.00 |
ESPATULA TITANIO C/ CALCADOR DE RESINA |
28,00 |
168,00 |
2.00 |
ESPATULA TITANIO nº6 |
33,30 |
66,60 |
6.00 |
FLÚOR GEL 200ml |
3,10 |
18,60 |
1.00 |
GRAMPO PARA DIQUE 201 |
9,10 |
9,10 |
2.00 |
FIO RETRATOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1378/021. |
11,11 |
22,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2021 |
INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCLAVE BROCA CARB JET FG 701 (ODONTOLOGICO) BROCA CARB JET 703 (ODONTOLOGICO) BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº4 (ODONTOLOGICO) BROCA DE BAIXA TOTACÃO Nº6 CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO CERA ROSA 7 - BLUE DENT CUNHA DE MADEIRA C/ 100 CURETA DE LUCAS Nº84 ESCAVADOR DENTINA N.S. Nº5 ESPATULA TITANIO C/ CALCADOR DE RESINA ESPATULA TITANIO nº6 FLÚOR GEL 200ml GRAMPO PARA DIQUE 201 FIO RETRATOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1378/021. |
695,36 |
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26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/20145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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585,36 |
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10/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3420/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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585,36 |
23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SEC. SAUDE ANEXO |
-110,00 |
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TOTAL |
585,36 |
585,36 |
585,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.