Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3462 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAPA DE FERRO 40CM X 1MM, PARA MELHORAMENTO NO USA DA MAQUINA DE FRALDAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1411/2021. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2021 |
CHAPA DE FERRO 40CM X 1MM, PARA MELHORAMENTO NO USA DA MAQUINA DE FRALDAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1411/2021. |
40,00 |
|
|
22/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/034657055; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
40,00 |
|
23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 3462/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.