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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3467 Data de lançamento: 18/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
170.00 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) 24,12 4.100,40
280.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL 18,25 5.110,00
100.00 OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD, CFE. DISPENSA Nº19/2021, CONTRATO Nº33/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1416/2021. 14,75 1.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2021 GRAXA BASE SABAO DE LITIO PARA ROLAMENTOS EP2 (2EP) OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W/40 API CI-4/SL OLEO HIDRAULICO AMARELO 68 HD, CFE. DISPENSA Nº19/2021, CONTRATO Nº33/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1416/2021. 10.685,40
31/05/2021 Conforme DANFE Nº 1/561; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 10.685,40
17/06/2021 Pagamento via Retorno Bancário 10.685,40
TOTAL 10.685,40 10.685,40 10.685,40
SALDO A PAGAR 0,00