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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3842 Data de lançamento: 21/05/2021
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS MAIO DE 2021. 0,00 11.174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2021 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS MAIO DE 2021. 11.174,00
21/05/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 11.174,00
21/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO 50,00
21/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO 412,48
21/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO 732,63
21/05/2021 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO 1.156,37
25/05/2021 Pagamento de Empenho 3842/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.822,52
TOTAL 11.174,00 11.174,00 11.174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
VALE REFEIÇÃO 21/05/2021 50,00 Lançada
INSS 21/05/2021 412,48 Lançada
FPSM 21/05/2021 732,63 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 21/05/2021 1.156,37 Lançada
TOTAL   2.351,48