SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20/05/2021, ONDE CONDUZIU VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4A72, PARA REALIZAR REVISAO JUNTO A AGENCIA, CFE JUNSTIFICATIVA Nº14/2021, ANEXA
0,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2021
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 20/05/2021, ONDE CONDUZIU VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4A72, PARA REALIZAR REVISAO JUNTO A AGENCIA, CFE JUNSTIFICATIVA Nº14/2021, ANEXA
43,00
21/05/2021
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
43,00
02/06/2021
Pagamento via Retorno Bancário
43,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.