ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1553/2021.
4,48
448,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2021
ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1553/2021.
2.006,96
31/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.006,96
10/06/2021
Pagamento de Empenho 3981/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.006,96
TOTAL
2.006,96
2.006,96
2.006,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.