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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3989 Data de lançamento: 27/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1706.00 ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) 4,48 7.642,88
821.00 ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) 4,48 3.678,08
767.00 ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1561/2021. 4,28 3.282,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2021 ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 05/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1561/2021. 14.603,72
31/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 14.603,72
10/06/2021 Pagamento de Empenho 3989/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.603,72
TOTAL 14.603,72 14.603,72 14.603,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.