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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064

Dados do Empenho
Número do empenho: 4165 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES 21,52 860,80
15.00 SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1695/2021. 31,65 474,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, CFE. PE Nº14/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1695/2021. 1.335,55
29/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 64,56
01/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 64,56
09/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 117,73
22/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 117,73
17/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 43,04
26/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 43,04
14/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21,52
23/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4165/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21,52
09/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 53,17
18/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 53,17
14/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 43,04
21/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 43,04
28/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21,52
29/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4165/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21,52
29/12/2021 CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº30/2021-SMAS, ANEXO -970,97
TOTAL 364,58 364,58 364,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.