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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4243 Data de lançamento: 11/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPES POR MINUTO. EQUIPADA COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS E OUTRAS OBRAS COORDENADAS PELA SMOPT, CFE. PE Nº19/2021, CONTRATO Nº40/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1762/2021 470,00 70.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2021 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPES POR MINUTO. EQUIPADA COM RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS E OUTRAS OBRAS COORDENADAS PELA SMOPT, CFE. PE Nº19/2021, CONTRATO Nº40/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº1762/2021 70.500,00
15/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/1231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 36.613,00
16/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/1235; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 33.887,00
29/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 70.500,00
TOTAL 70.500,00 70.500,00 70.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.