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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: S. R. CARNETE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4247 Data de lançamento: 11/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTATORA CWM 40 302,00 302,00
1.00 CONTATORA CWM 65 600,00 600,00
8.00 CONECTOR PERFURANTE 10MM, PARA REPAROS EM CAIXAS DE COMANDO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1767/2021. 12,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2021 CONTATORA CWM 40 CONTATORA CWM 65 CONECTOR PERFURANTE 10MM, PARA REPAROS EM CAIXAS DE COMANDO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1767/2021. 998,00
07/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/64; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 998,00
22/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 998,00
TOTAL 998,00 998,00 998,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.