Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: S. R. CARNETE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4286 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SUPORTE PLAFON COM PORCELANA E27 |
7,00 |
70,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE (ROLO 20 MTS) |
12,00 |
12,00 |
10.00 |
LÂMPADA LED 15W, PARA ESF FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1791/2021. |
18,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2021 |
SUPORTE PLAFON COM PORCELANA E27 FITA ISOLANTE (ROLO 20 MTS) LÂMPADA LED 15W, PARA ESF FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1791/2021. |
262,00 |
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21/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/69; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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262,00 |
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08/07/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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262,00 |
TOTAL |
262,00 |
262,00 |
262,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.