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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDERSON MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4917 Data de lançamento: 02/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SAO CARLOS-SC, EM REUNIAO COM REPRESENTANTES DA OGOCHI, NO DIA 02/07/2021. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2021 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SAO CARLOS-SC, EM REUNIAO COM REPRESENTANTES DA OGOCHI, NO DIA 02/07/2021. 45,00
02/07/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 45,00
15/07/2021 Pagamento via Retorno Bancário 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.