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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5046 Data de lançamento: 12/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA PARA A SMS, COMPREENDENDO TODA E QUALQUER DEMANDA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE. EMPRESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS, SENDO QUE DEVEM ESTAR LOCALIZADOS EM ENDEREÇOS DE FÁCIL ACESSO E PRÓXIMOS AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE PASSO FUNDO, NO MÍNIMO EM DUAS LOCALIZAÇÕES DISTINTAS: UMA CASA PRÓXIMO AO H.S.V.P. E UMA PRÓXIMO AO H.C., E UMA CASA EM PORTO ALEGRE PRÓXIMO AOS 2.028,00 12.168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2021 SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOGÍSTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA PARA A SMS, COMPREENDENDO TODA E QUALQUER DEMANDA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE. EMPRESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS, SENDO QUE DEVEM ESTAR LOCALIZADOS EM ENDEREÇOS DE FÁCIL ACESSO E PRÓXIMOS AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE PASSO FUNDO, NO MÍNIMO EM DUAS LOCALIZAÇÕES DISTINTAS: UMA CASA PRÓXIMO AO H.S.V.P. E UMA PRÓXIMO AO H.C., E UMA CASA EM PORTO ALEGRE PRÓXIMO AOS HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS DE PORTO ALEGRE ; - DISPOR DE ACOMODAÇÕES QUE PERMITAM A SOCIALIZAÇÃO ENTRE OS HÓSPEDES QUE AGUARDAM O TRANSPORTE, COM SALA OU ÁREA COMUM, COZINHA, BANHEIRO COM CHUVEIRO E LAVANDERIA SEPARADA; - DISPOR DE ALOJAMENTOS COLETIVOS COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA PERNOITE, EM DORMITÓRIO PARTILHADO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, EM CAMA OU BELICHE PARA USO DE PACIENTES E/OU FAMILIARES DE FORMA GRATUITA TODOS OS DIAS DA SEMANA E 24H POR DIA PELO TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO, CFE. PP Nº28/2019, CONTRATO Nº252/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2067/2021. 12.168,00
30/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/1634; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.023,73
05/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2021 - REF. JULHO/2021 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 2.023,73
31/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/730; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.028,00
09/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2021 - REF. AGOSTO/2021 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 2.028,00
21/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/834; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.028,00
28/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 2.028,00
28/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2021 - REF. SETEMBRO/2021 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 1.084,55
28/10/2021 Estorno parcial do pagamento -1.084,55
29/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/955; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.028,00
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 74966 2.028,00
01/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/1046; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.028,00
15/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/1079; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.028,00
15/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5046/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.028,00
21/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5046/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.028,00
23/12/2021 CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO -4,27
TOTAL 12.163,73 12.163,73 12.163,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.