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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5048 Data de lançamento: 13/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG 535,50 3.748,50
84.00 SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, CFE. PP Nº18/2017, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2084/2021. 4,72 396,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2021 SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, CFE. PP Nº18/2017, 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº2084/2021. 4.144,98
16/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/84249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 653,50
22/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2021 - REF. JUNHO/2021 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 653,50
11/08/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 577,04
20/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2021 - REF. JULHO/2021 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 577,04
14/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/96786; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 772,44
14/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/97026; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 535,50
21/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5048/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.307,94
22/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/101158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 535,50
08/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5048/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 535,50
10/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/103832; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 535,50
15/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2021 - REF. NOVEMRO/2021 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 535,50
21/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/104971; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 535,50
22/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774 535,50
TOTAL 4.144,98 4.144,98 4.144,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.