Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5675 |
Data de lançamento: |
23/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
42 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1400.00 |
PROTETOR SOLAR EM CONTEÚDO DO FRASCO MINÍMO DE 120 ML E PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO APÓS A DATA DE ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2308/2021. |
6,80 |
9.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2021 |
PROTETOR SOLAR EM CONTEÚDO DO FRASCO MINÍMO DE 120 ML E PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO APÓS A DATA DE ENTREGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2308/2021. |
9.520,00 |
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19/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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9.520,00 |
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02/09/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.520,00 |
TOTAL |
9.520,00 |
9.520,00 |
9.520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.