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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 28/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) - 4,86 1.458,00
600.00 ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2374/2021. 5,14 3.084,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2021 ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2374/2021. 4.542,00
30/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.542,00
12/08/2021 Pagamento via Retorno Bancário 4.542,00
TOTAL 4.542,00 4.542,00 4.542,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.