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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5828 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.07 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2425/2021. 20.000,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2425/2021. 1.300,00
30/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 21,38
02/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14556; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 37,10
10/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 41,30
20/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2021 - REF. AGOSTO/2021 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450 21,38
24/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14636; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 58,80
24/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14637; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 54,60
09/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14720; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 47,60
14/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14734; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 60,20
16/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 191,80
17/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 57,40
29/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 44,80
29/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 70,00
29/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 77,00
30/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14770; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 54,60
30/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,60
06/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14823; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 53,20
06/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14825; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 53,90
06/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14826; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 49,00
07/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 117,60
13/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14833; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 84,63
13/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14832; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 434,49
21/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,40
28/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 675,22
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.