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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5894 Data de lançamento: 04/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 39 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PORTA LÁPIS/ CLIPS, MATERIAL POLIESTIRENO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº58/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2475/2021. 10,48 31,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2021 PORTA LÁPIS/ CLIPS, MATERIAL POLIESTIRENO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº58/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2475/2021. 31,44
19/08/2021 Conforme DANFE Nº 1/197; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 31,44
02/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 31,44
TOTAL 31,44 31,44 31,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.