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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5982 Data de lançamento: 10/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SINDESMOTOMO - 8,00 16,00
5.00 ADESIVO SINGLE BOND - 61,30 306,50
8.00 BROCA AÇO 8 MM - 2,90 23,20
3.00 %CLOREXIDINA 0,12% - 18,00 54,00
2.00 OBTURADOR PROVISÓRIO - 5,65 11,30
2.00 PORTA AMALGMA ODONTOLOGICO - 24,00 48,00
10.00 SONDA MILIMET - 23 - ODONTO - 12,50 125,00
3.00 ESPATULA TITANIO Nº5 - 64,74 194,21
20.00 PONTA SILICONE ODONTOLÓGICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2539/2021. 150,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2021 SINDESMOTOMO - ADESIVO SINGLE BOND - BROCA AÇO 8 MM - %CLOREXIDINA 0,12% - OBTURADOR PROVISÓRIO - PORTA AMALGMA ODONTOLOGICO - SONDA MILIMET - 23 - ODONTO - ESPATULA TITANIO Nº5 - PONTA SILICONE ODONTOLÓGICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2539/2021. 3.778,21
08/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/21305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.778,21
23/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 3.778,21
TOTAL 3.778,21 3.778,21 3.778,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.