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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6022 Data de lançamento: 13/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - TAMBOR DO FREIO TRAS DIR E ESQ - BD4593 - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 189,00, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401 CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2560/2021. 81.964,22 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2021 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - TAMBOR DO FREIO TRAS DIR E ESQ - BD4593 - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 189,00, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401 CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº19/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2560/2021. 378,00
24/08/2021 Conforme DANFE Nº 890/035048509; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 378,00
09/09/2021 Pagamento de Empenho 6022/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 378,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.