Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6041 |
Data de lançamento: |
17/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
39 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
ENVELOPE SACO KRAFT OURO - OFICIO 24CM X 34CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº55/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2578/2021. |
0,25 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2021 |
ENVELOPE SACO KRAFT OURO - OFICIO 24CM X 34CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXRIFADO, CFE. PE Nº39/2021, CONTRATO Nº55/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2578/2021. |
15,00 |
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30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3751; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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15,00 |
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14/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6041/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.