Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6074 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SERVIÇO - TESTE NO MUNITOR E INSTALAÇÃO DE CAMERA FRONTAL, NO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2610/2021. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2021 |
SERVIÇO - TESTE NO MUNITOR E INSTALAÇÃO DE CAMERA FRONTAL, NO ONIBUS PLACAS IPN-3200, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2610/2021. |
120,00 |
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23/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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120,00 |
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02/09/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.