Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6165 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
765.01 |
765,010 LITROS DE OLEO DIESEL S500 (COMUM), CFE. PP Nº07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021 |
4,57 |
3.496,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2021 |
765,010 LITROS DE OLEO DIESEL S500 (COMUM), CFE. PP Nº07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021 |
3.496,10 |
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23/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/52629; 1/52528; 1/52628; 1/52533; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.496,10 |
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09/09/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.496,10 |
TOTAL |
3.496,10 |
3.496,10 |
3.496,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.