Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6497 |
Data de lançamento: |
23/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
501.40 |
AQUISIÇÃO DE 501,400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, CFE. PP Nº07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. |
4,59 |
2.301,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2021 |
AQUISIÇÃO DE 501,400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, CFE. PP Nº07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. |
2.301,43 |
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23/08/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/27240; 1/27239; 1/27232; 1/27226; 1/27210; 1/27207; 1/27204; 1/27192; 1/27191; 1/27177; 1/27175; 1/27158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.301,43 |
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09/09/2021 |
Pagamento de Empenho 6497/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.301,43 |
TOTAL |
2.301,43 |
2.301,43 |
2.301,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.