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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 6524 Data de lançamento: 24/08/2021
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CAMERA DE VIDEO - 420,00 5.040,00
1.00 GRAVADOR NVR - 3.900,00 3.900,00
12.00 CAMERA DE VIDEO - 420,00 5.040,00
1.00 GRAVADOR NVR, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, E EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº09/2021, CONTRATO Nº96/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2677/2021. 3.900,00 3.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2021 CAMERA DE VIDEO - GRAVADOR NVR - CAMERA DE VIDEO - GRAVADOR NVR, PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NAS ESCOLAS EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, E EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº09/2021, CONTRATO Nº96/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2677/2021. 17.880,00
09/09/2021 Conforme DANFE Nº 890/036421715; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 17.880,00
23/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 17.880,00
TOTAL 17.880,00 17.880,00 17.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.