Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6589 |
Data de lançamento: |
25/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA FERNANDO ROBERTO FLOREK, LOTADO NA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2698/2021. |
475,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2021 |
CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA MOTORISTA FERNANDO ROBERTO FLOREK, LOTADO NA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2698/2021. |
475,00 |
|
|
27/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10413; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
475,00 |
|
02/09/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
475,00 |
TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.