Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
66 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2020, CONTRATO Nº41/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº57/2021. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2021 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2020, CONTRATO Nº41/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº57/2021. |
1.800,00 |
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23/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/13673; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,60 |
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02/03/2021 |
CFE. MEMORANDO Nº10/2021-SMSS |
-1.745,40 |
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18/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54,60 |
TOTAL |
54,60 |
54,60 |
54,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.