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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6622 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) - 4,73 283,80
60.00 ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) - 4,60 276,00
80.00 ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES AGOSTO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2732/2021. 4,73 378,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES AGOSTO/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2732/2021. 938,20
30/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 938,20
09/09/2021 Pagamento via Retorno Bancário 938,20
TOTAL 938,20 938,20 938,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.