Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6633 |
Data de lançamento: |
27/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, CFE. CONTRATO, E ORDEM DE COMPRA Nº2743/2021. |
588,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2021 |
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, CFE. CONTRATO, E ORDEM DE COMPRA Nº2743/2021. |
588,00 |
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03/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/75128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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294,00 |
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18/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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294,00 |
02/12/2021 |
Conforme DANFE Nº E/80238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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294,00 |
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15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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294,00 |
TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.