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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 67 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.63 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2020, CONTRATO Nº41/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº58/2021. 4.800,00 3.018,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM IMPRENSA OFICIAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2020, CONTRATO Nº41/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº58/2021. 3.018,25
25/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13536; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 50,51
04/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13624; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 61,60
04/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13625; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 67,20
16/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/13665; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 59,15
22/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13674; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 54,60
23/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2021 - REF. CONTRATO N.º41/2020 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450 238,46
12/03/2021 cfe. solictado pela SMF atraves do memorando nº007/2021. -2.725,19
18/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 54,60
TOTAL 293,06 293,06 293,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.