Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6704 |
Data de lançamento: |
30/08/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO PIES-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16632.00 |
OMEPRAZOL 20 mg. - |
0,10 |
1.608,31 |
250.00 |
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 2MG+0,25MG - |
0,21 |
51,48 |
60.00 |
BUSPIRONA 5 MG - |
1,08 |
64,80 |
1170.00 |
PROLOPA 200MG/50 MG - |
0,85 |
994,50 |
360.00 |
LEVETIRACETAM 750 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2776/2021. |
8,19 |
2.948,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2021 |
OMEPRAZOL 20 mg. - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 2MG+0,25MG - BUSPIRONA 5 MG - PROLOPA 200MG/50 MG - LEVETIRACETAM 750 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2776/2021. |
5.667,45 |
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08/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/21559; 1/21520; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.667,45 |
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23/09/2021 |
Pagamento de Empenho 6704/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.667,45 |
TOTAL |
5.667,45 |
5.667,45 |
5.667,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.