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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6704 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO PIES-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16632.00 OMEPRAZOL 20 mg. - 0,10 1.608,31
250.00 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 2MG+0,25MG - 0,21 51,48
60.00 BUSPIRONA 5 MG - 1,08 64,80
1170.00 PROLOPA 200MG/50 MG - 0,85 994,50
360.00 LEVETIRACETAM 750 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2776/2021. 8,19 2.948,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 OMEPRAZOL 20 mg. - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 2MG+0,25MG - BUSPIRONA 5 MG - PROLOPA 200MG/50 MG - LEVETIRACETAM 750 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2776/2021. 5.667,45
08/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/21559; 1/21520; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 5.667,45
23/09/2021 Pagamento de Empenho 6704/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.667,45
TOTAL 5.667,45 5.667,45 5.667,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.