O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6714 Data de lançamento: 31/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO PIES-ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 NIFEDIPINA 10mg. - 0,25 22,50
1050.00 LEVOTIROXINA 75 MG - 0,12 122,75
1200.00 DONEPEZILA 10 MG - COMPRIMIDO - 0,25 298,80
2100.00 ESCITALOPRAM 20 MG - 0,33 690,90
20.00 ENOXAPARINA SODICA 40MG - INJETAVEL - 21,46 429,20
28.00 PREGABALINA (LYRICA) 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2786/2021. 0,66 18,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2021 NIFEDIPINA 10mg. - LEVOTIROXINA 75 MG - DONEPEZILA 10 MG - COMPRIMIDO - ESCITALOPRAM 20 MG - ENOXAPARINA SODICA 40MG - INJETAVEL - PREGABALINA (LYRICA) 75MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2786/2021. 1.582,63
08/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/21528; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.582,63
23/09/2021 Pagamento de Empenho 6714/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.582,63
TOTAL 1.582,63 1.582,63 1.582,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.