Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
02/09/2021 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
35.00 |
CHUMBADOR COMPLETO 3/4 X 8 1/2 PBA/WB, AÇO ZINCADO, PARA FIXAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2809/2021. |
27,90 |
976,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2021 |
CHUMBADOR COMPLETO 3/4 X 8 1/2 PBA/WB, AÇO ZINCADO, PARA FIXAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2809/2021. |
976,64 |
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07/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/59398; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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976,64 |
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21/10/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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976,64 |
TOTAL |
976,64 |
976,64 |
976,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.