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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ILUMATIC SA ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 679 Data de lançamento: 27/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 38 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 LUMINÁRIA DECORATIVA DE TOPO, POTÊNCIA DE 100W, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 11.000Lm, FORMATO RENDONDO/CÔNICO, TEMPERATURA DA COR DE 5.000K COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-500k, PRODUZIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO, CFE. PE Nº38/2020, CONTRATO Nº02/2021 E SEU 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº240/2021. 1.435,80 107.685,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2021 LUMINÁRIA DECORATIVA DE TOPO, POTÊNCIA DE 100W, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 11.000Lm, FORMATO RENDONDO/CÔNICO, TEMPERATURA DA COR DE 5.000K COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-500k, PRODUZIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO, CFE. PE Nº38/2020, CONTRATO Nº02/2021 E SEU 1º TERMO ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº240/2021. 107.685,00
19/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/46690; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 107.685,00
04/03/2021 Pagamento de Empenho 679/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 107.685,00
TOTAL 107.685,00 107.685,00 107.685,00
SALDO A PAGAR 0,00