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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6828 Data de lançamento: 10/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO VEICULO Modelo: DUSTER EXPRESSION 1.6 16 v, FAB/MOD: 2019/2020, Fabricante: RENAULT, chassi: 93YHSR3H5LJ884436, PLACA: IZK6E61. Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2021 SEGURO VEICULO Modelo: DUSTER EXPRESSION 1.6 16 v, FAB/MOD: 2019/2020, Fabricante: RENAULT, chassi: 93YHSR3H5LJ884436, PLACA: IZK6E61. Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorno dos passageiros ao município de origem Franquia: R$ 3.000,00, CFE. PP Nº40/2019, ACONTRATO Nº272/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2865/2021. 900,00
14/09/2021 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 900,00
30/09/2021 Pagamento de Empenho 6828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.