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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO RUBER RIGO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6843 Data de lançamento: 10/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 48 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 BUCHA NAYLON DE FIXAÇÃO 12MM PACOTE 500UN - 99,99 1.499,85
30000.00 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 50 - 0,14 4.200,00
50.00 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500ML, PARA COLOCAÇÃO DE TABLADO NO GINASIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. PE Nº48/2021, CONTRATO Nº100/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2868/2021. 20,50 1.025,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2021 BUCHA NAYLON DE FIXAÇÃO 12MM PACOTE 500UN - PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 50 - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500ML, PARA COLOCAÇÃO DE TABLADO NO GINASIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. PE Nº48/2021, CONTRATO Nº100/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2868/2021. 6.724,85
14/10/2021 Conforme DANFE Nº 890/036899029; 890/036568780; 890/036655960; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.724,85
28/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 6.724,85
TOTAL 6.724,85 6.724,85 6.724,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.