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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6957 Data de lançamento: 21/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FIO ELÉTRICO PARALELO 2X2,5MM, BRANCO, TENSÃO 300V, PARA CONSERTO PARTE ELETRICA NA ESF II, CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2951/2021. 2,79 8,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2021 FIO ELÉTRICO PARALELO 2X2,5MM, BRANCO, TENSÃO 300V, PARA CONSERTO PARTE ELETRICA NA ESF II, CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2951/2021. 8,37
27/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/1282; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,37
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6957/2021 CRN MATERIAIS LTDA - 73261 8,37
TOTAL 8,37 8,37 8,37
SALDO A PAGAR 0,00