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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS KORF & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6993 Data de lançamento: 22/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PERITO COM FORMAÇÃO NA AREA MECANICA PARA ANALISE DE QUANTITATIVOS DE PEÇAS DISPENDIDAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, CFE. DISPENSA Nº36/2021, CONTRATO Nº109/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2976/2021. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2021 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PERITO COM FORMAÇÃO NA AREA MECANICA PARA ANALISE DE QUANTITATIVOS DE PEÇAS DISPENDIDAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, CFE. DISPENSA Nº36/2021, CONTRATO Nº109/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2976/2021. 8.000,00
13/10/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/438; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.000,00
28/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 7.649,60
28/10/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6993/2021 350,40
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/10/2021 350,40 1369/2021 Lançada
TOTAL   350,40