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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN LEANDRO HORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, RFE. JANEIRO A MARÇO/2021, CFE. PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº63/2021. 1.066,25 3.198,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, RFE. JANEIRO A MARÇO/2021, CFE. PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº63/2021. 3.198,75
27/01/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.066,25
04/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021 - REF. JANEIRO/2021 JEAN LEANDRO HORAS - 74563 1.066,25
23/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº E/114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.066,25
11/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.066,25
29/12/2021 CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº62/2021-SMECDT, ANEXO -1.066,25
TOTAL 2.132,50 2.132,50 2.132,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.